[点晴模切ERP]SAP系统财务管理中物料账原理解析
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Material Ledger是CO模块的核心功能,也是较难掌握的部分,尤其是对未分摊差异的原因分析。可以说,掌握了物料分类账就等于掌握了CO成本模块。 差异层层上卷:根据订单的投入产出顺序,原材料->半成品->产成品,ML将上一环节的差异逐层按相关的数量比例进行结转。这里层层上卷的基础是投入产出关系,例如309物料转换,A物料转B物料,A物料相当于投入,B物料相当于产出,所以309物料转换的差异是可以上卷的。 差异随库存走:期末的时候,物料还有库存,系统会将相应的差异还原到库存。 谁消耗谁承担:当期消耗的存货,ML对差异进行重估,将差异调整到原始消耗中。例如:物料投入到成本中心,差异重估到成本中心;物料销售出库了,差异重估到主营业务成本。 运行CKMLCP还原差异之后,正常情况下差异科目余额应该为0(或是很小的是金额,这是尾差的影响),如果有比较大的余额,应该分析具体的原因,结合实际情况进行处理。 点晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,联系电话:4001861886 该文章在 2024/9/13 8:38:29 编辑过 |
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